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回顾2021年内部审计工作
发布时间:2022-01-07    作者:   点击量:260   分享到:

2021年,是“十四五”的开局年,在这百年征程的开官之年,公司审计部在集团公司和公司党政的正确领导下,在各部门的大力支持下,坚持“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计方针,不断创新审计理念,改进工作方法,拓展审计业务,全面履行审计监督职能,在规范企业经营、提升管理水平、促进效益提高、强化内控等方面取得了积极成效。

一年来,审计部共完成经济责任审计、专项审计项目18项,提出审计问题115项,提出整改建议96条,建立健全规章制度10项;梳理“十三五”以来审计查出问题119项,目前整改完成113项;向集团公司上报审计方面论文3篇。

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2021年完成公司内零星工程决算150项,审减金额840.16万元;委托中介机构完成零星工程决算128项,审减金额47.25万元;审核计划外用工265项,报批计划外用工25842个工日,审定18746个工日,审减85.15万元;三项共审减972.56万元。

审核公司内零星工程预算6项,送审金额150.49万元,审定金额122.28万元,审减金额28.41万元;编制预算93项,工程造价521.02万元;编制标底42项,工程造价1,861.08万元。

回顾2021,公司审计部紧紧围绕公司2021年工作会精神,依法履行审计职责,强化审计结果运用和整改力度,建立以问题和风险为导向、以合规为底线、以内控为核心、以整改为手段、以追责为抓手的审计监督机制,做到应审必审,凡审必严、严肃问责,切实发挥审计“常态化经济体检”作用,为公司实现高质量发展保驾护航。(审计部:仇媛)